令和元年6月28日
金融庁

「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」の公表について

 

金融庁は、「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

金融機関が持続可能なビジネスモデルを構築することにより、業務の適切性や財務の健全性を確保し、金融システムの安定に寄与していくためには、内部監査を含めたガバナンスが有効に機能していることが重要です。

そのためには、内部監査部門が経営目線を持ち企業価値を向上させるための実効的な内部監査態勢が確保されることが必要です。

こうした認識のもと、金融庁では、金融機関の内部監査に関するモニタリングを実施してきたところであり、この度、その結果と併せて、内部監査の高度化の方向性や金融庁の問題意識を取りまとめて公表することにしました。

金融機関におかれては、本とりまとめを参考に、自身の規模・特性等を踏まえた主体的な検討を行い、内部監査の高度化に向けて取り組んでいくことを期待しています。


(別紙)PDFのアイコン画像です。「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」(PDF:418KB)
お問い合わせ先

金融庁総合政策局リスク分析総括課

03-3506-6000(代表)(内線2563、2886)

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