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令和6年12月25日
令和7年3月10日更新
金融庁

金融機関の内部監査高度化に関する懇談会

1.趣旨

 金融庁は、本年9月に、大手銀行グループのほか、地域金融機関等に対する内部監査高度化に向けたモニタリング結果を整理し、金融庁の問題意識・期待水準とともに「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)」として取りまとめ、公表しました。
 同レポートでは、引き続き、金融機関に対して深度あるモニタリングを進めるとともに、内部監査の高度化を促していく方針とし、内部監査に関するモニタリング結果や国際的な動向も踏まえて、「現状と課題」の更新(段階別評価の見直しを含む)の必要性等を検討していくこととしました。
 今般、「現状と課題」の更新等に関し、関係機関や外部有識者との議論等を通じて、信用を前提とする金融機関全体の内部監査水準の向上を促し、国内外のステークホルダーの信頼確保に資するような目線を提示するとともに、金融セクター以外の事業会社や海外金融監督当局も活用できる目線を提供することを目的に、「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会」を開催します。

2.参加団体  

  • 金融関係業界団体・協会(代表会社等)

一般社団法人 全国銀行協会、一般社団法人 全国地方銀行協会、一般社団法人 第二地方銀行協会
一般社団法人 全国信用金庫協会、一般社団法人 全国信用組合中央協会、一般社団法人 全国労働金庫協会
一般社団法人 生命保険協会、一般社団法人 日本損害保険協会、 一般社団法人 日本少額短期保険協会
日本証券業協会、一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 国際銀行協会
日本貸金業協会、一般社団法人 日本資金決済業協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

一般社団法人 日本内部監査協会
コンサルティング関係会社等外部機関

3.会議資料

第1回 令和7年1月23日開催
資料
第2回 令和7年2月19日開催
資料
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課検査監理官室・リスク管理検査室(内線5439、3261)

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